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2016年度武漢助産學校部門預算(suàn)
信息來(lái)源:  發布日期:2016-10-24 09:35:22  浏覽次數:次  文字大(dà)小:大(dà)
2016年度武漢助産學校部門預算(suàn)說明(míng)
2016年部門預算(suàn)于2016年1月(yuè)22日經财政部門批準,按照(zhào)預算(suàn)公開工作的(de)要求,現将我單位2016年部門預算(suàn)說明(míng)如下(xià):
一、 部門主要職責
武漢助産學校的(de)主要職責是:培養衛生專業技術人(rén)才 。
二、部門預算(suàn)單位基本情況
武漢助産學校包括七個(gè)行政科室,其中:列入2016年部門預算(suàn)編制範圍的(de)單位詳細情況見下(xià)表:
單位名稱 經費性質
武漢助産學校 差額财政拔款補助
三、部門主要工作任務
2016年,武漢助産學校主要任務是:培養衛生專業技術人(rén)才。圍繞上述任務,重點抓好以下(xià)工作:
(一)招生工作:要拓寬招生思路、強化(huà)招生措施、不斷開拓新的(de)招生點。
(二)教學、成教工作:完善各專業的(de)教學計劃;完成新增康複、制藥技術專業的(de)申報和(hé)評估工作,做(zuò)好農村(cūn)醫學專業聯合辦學的(de)教學準備;做(zuò)好統考前的(de)複習(xí)工作,提高(gāo)通(tōng)過率;抓好護士執業考試考前培訓工作;加強實驗室建設和(hé)管理(lǐ);組織護理(lǐ)操作技能比賽;做(zuò)好教學管理(lǐ)工作;做(zuò)好成教新生報到準備工作。
(三)培訓工作:做(zuò)好項目的(de)申報和(hé)教學管理(lǐ)等工作;培訓的(de)專業要拓寬,深度要加強。
(四)學生管理(lǐ)工作:對(duì)值周制度進行修改完善;加強班主任管理(lǐ)工作;貫徹落實各項規章(zhāng)制度,提高(gāo)管理(lǐ)效率;開展安全教育,強化(huà)安全意識;嚴格學生請假及考勤制度;認真做(zuò)好評比表彰工作;開展學生文體活動,提高(gāo)學生綜合素質,豐富學生校園生活;做(zuò)好中職學生資助和(hé)免學費工作。
(五)總務、膳食工作:做(zuò)好2016年實訓樓建設刹尾工作;加強2016年校園綠化(huà)、美(měi)化(huà)工作;加強學校财産管理(lǐ);加強食堂管理(lǐ)工作。
(六)财務工作:堅持厲行節儉,勤儉辦學的(de)思想;合理(lǐ)支配資金;及時(shí)收繳各種費用(yòng),加強對(duì)資金和(hé)賬目的(de)管理(lǐ);嚴格執行各項财經管理(lǐ)制度。
(七)辦公室、政工科工作:嚴格考勤管理(lǐ),核算(suàn)每月(yuè)的(de)崗位責任津貼;做(zuò)好來(lái)客接待工作;做(zuò)好車輛管理(lǐ)和(hé)調配工作;辦好文件收發、傳閱及印章(zhāng)管理(lǐ)工作;辦理(lǐ)人(rén)事變動手續,年終考核等工作;協調各科室工作。
(八)工會、團委、婦聯、老幹工作:組織開展多(duō)種文體活動;認真抓好計劃生育和(hé)婦女(nǚ)健康工作;抓好老幹部工作。
四、預算(suàn)收支總體情況
按照(zhào)預算(suàn)管理(lǐ)有關規定,目前部門預算(suàn)的(de)編制實行綜合預算(suàn)制度,全部收入和(hé)支出都反映在預算(suàn)中。2016年,武漢助産學校部門收入預算(suàn)爲966.57萬元,其中:當年财政撥款收入863.57萬元,上年結轉收入3萬元。相應安排支出預算(suàn)966.57萬元,其中:工資福利支出429.53萬元,對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家庭補助支出42.04萬元,公用(yòng)支出495萬元。
     五、政府性基金支出預算(suàn)情況       無
     六、财政撥款“三公”經費預算(suàn)情況                                2016年“三公”經費财政撥款預算(suàn)數爲20萬元,其中:因公出國(境)經費無,公務接待費10萬元,公務用(yòng)車購(gòu)置及運行費10萬元。具體情況如下(xià):
 (一)公務接待費
2016年預算(suàn)安排10萬元。主要用(yòng)于聯合辦學等方面的(de)接待活動。與年相比支出下(xià)降33%,主要原因是嚴格執行中央的(de)“八項規定”和(hé)省委的(de)“六條意見”,加強接待管理(lǐ),嚴格接待标準。
(二)公務用(yòng)車購(gòu)置及運行費
  2016年預算(suàn)安排10萬元,其中:公務用(yòng)車運行費10萬元,主要用(yòng)于公務用(yòng)車燃油、維修、保險等方面支出;公務用(yòng)車購(gòu)置費無。與年相比支出持平,主要原因是公車運行業務量基本不變。
七、預算(suàn)公開表格如下(xià)(數據爲零的(de)挂空表):
(一)收支預算(suàn)總表
(二)支出預算(suàn)總表
(三)人(rén)員(yuán)經費表(一)
(四)人(rén)員(yuán)經費表(二)
(五)公用(yòng)經費支出明(míng)細表
(六)項目支出表
(七)政府采購(gòu)預算(suàn)表
(八)非稅收入征收預計表
(九)非稅收支明(míng)細表
(十)單位基礎信息表
(十一)三公經費支出明(míng)細表
(十二)單位新增資産配置計劃表
(十三)政府性基金預算(suàn)财政撥款收入支出預算(suàn)表
衛校2016年部門預算(suàn)公開表:
/uploadfile/2016/1024/20161024093631757.xlsx